飛躍六十 迎向百年


  • 法律-商事法-財經法
  • 你不可不知的內控內稽

  • 作  者:林景新
  • 出版社別:五南
  • 出版日期:2026/09/11(1版1刷)
  • ISBN:978-626-442-767-8
  • E I S B N:9786264427609
  • 書  號:1UH5
  • 頁  數:272
  • 開  數:20K
  • 定  價:400元
  • 優惠價格:360元
滿額優惠折扣 9/1-10/31 2026五南開學祭 全館滿550打95折
    第一章 公司治理與內控制度
    一、公司負責人的義務與責任
    二、內控制度於公司治理的重要性
    三、內部稽核在公司治理所扮演的角色與前瞻價值
    四、健全的內控內稽制度有助於企業永續發展

    第二章 內部控制基本的認知
    一、內部控制之內涵與原則
    二、內部控制之角色分工與先天的限制

    第三章 內部控制與舞弊態樣
    一、企業舞弊之態樣與舞弊調查
    二、舞弊發生的原因與責任歸咎
    三、內部控制之防弊效益

    第四章 內部控制之規劃與執行(一)
    一、內部控制面臨的問題
    二、內部控制常見的缺失

    第五章 內部控制之規劃與執行(二)
    一、內部控制規劃面與執行面的差異
    二、內部控制之執行重點與面對的障礙
    三、內部控制之確認與決策

    第六章 內部控制制度之評估:內部稽核
    一、內部稽核之目的
    二、內部控制之評估與內部稽核

    第七章 內部控制制度之評估:自行評估及內部控制制度聲明書
    一、自行評估
    二、內部控制制度聲明書
    三、違反自行評估或內部控制制度聲明書之規定

    第八章 內部控制制度之評估:會計師專案審查
    一、會計師專案審查
    二、會計師執行專案審查之程序及其他相關規定

    第九章 對子公司之監督與管理
    一、何謂子公司
    二、實務上子公司監管難題

    第十章 年度稽核計畫與防制洗錢打擊資恐
    一、年度稽核計畫涵蓋範圍
    二、防制洗錢打擊資恐

    第十一章 法令遵循事項
    一、法令遵循之內涵
    二、違反法規之處罰

    第十二章 人工智慧等新興科技對內控與內稽之影響
    一、人工智慧
    二、電腦化資訊系統
    三、新興科技對內控與內稽之影響

    第十三章 永續經營與發展
    一、永續相關資訊
    二、永續發展之推動與實踐
    三、企業領導人新思維
    四、聯合國17項永續發展目標

    作者的話
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