飛躍六十 迎向百年


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    序言

    Chapter 1 審計的意義與類型
    1-1 什麼是審計
    1-2 會計師專業
    1-3 會計師業務
    附錄 審計及確信準則架構及公報

    Chapter 2 會計師職業道德規範與法律責任
    2-1 職業道德
    2-2 美國職業道德規範
    2-3 美國職業道德規則彙總
    2-4 臺灣職業道德規範

    Chapter 3 會計師的品質控制與法律責任
    3-1 品質控制
    3-2 會計師法律責任
    附錄 美國行為規則

    Chapter 4 案件承接接受委託及查核規劃
    4-1 查核是什麼
    4-2 財務報表查核流程
    4-3 接受查核委任之流程
    4-4 準備查核案件條款之協議(委任書)
    4-5 分析性複核程序

    Chapter 5 重大性、查核風險及初步查核策略
    5-1 重大性
    5-2 查核風險
    5-3 初步查核策略
    5-4 執行查核測試
    5-5 首次受託—期初餘額之查核

    Chapter 6 不實表達之查核
    6-1 查核財務報表對舞弊之責任
    6-2 發生舞弊之風險因素
    6-3 管理階層及查核人員各對舞弊的責任
    6-4 察覺不實表達風險之因應

    Chapter 7 瞭解內部控制結構
    7-1 內部控制之調查與評估流程
    7-2 內部控制的意義
    7-3 受查者環境
    7-4 內部控制制度五要素
    7-5 內部控制先天限制

    Chapter 8 控制測試與證實程序測試
    8-1 評估偵知風險
    8-2 查核人員對所評估風險之因應—控制測試與證實程序測試
    8-3 證實程序的設計

    Chapter 9 審計抽樣
    9-1 審計抽樣的定義
    9-2 抽樣風險和非抽樣風險
    9-3 控制測試的統計抽樣
    9-4 細項測試抽樣風險和非抽樣風險
    附錄 抽樣例表

    Chapter 10 查核資料處理系統
    10-1 基本概念
    10-2 資訊系統環境之風險及其內部控制之特性
    10-3 資訊系統之控制
    10-4 查核策略

    Chapter 11 查核收入循環
    11-1 收入循環之流程與查核目標
    11-2 收入循環之固有風險
    11-3 收入循環之內部控制考量
    11-4 賒銷交易之控制活動
    11-5 現金交易之控制活動
    11-6 銷貨調整交易之控制作業
    11-7 應收帳款之證實程序
    附錄 循環交易類型之舞弊

    Chapter 12 查核費用循環
    12-1 費用循環的查核目標
    12-2 費用循環之流程
    12-3 費用循環之內部控制考量
    12-4 控制作業
    12-5 應付帳款之證實程序

    Chapter 13 查核生產與人事薪資循環
    13-1 規劃生產循環的查核
    13-2 生產循環的內部控制
    13-3 存貨的細項測試
    13-4 人事薪資循環

    Chapter 14 查核投資與融資循環
    14-1 規劃投資循環的查核
    14-2 「不動產、廠房及設備」的證實程序
    14-3 規劃融資循環的查核
    14-4 長期負債的細項測試
    14-5 股東權益的證實程序測試

    Chapter 15 查核現金餘額
    15-1 現金餘額的查核目標
    15-2 現金交易的內部控制
    15-3 現金的證實程序
    附錄 挪用資產和土地投資舞弊(聯明案)

    Chapter 16 查核工作之完成
    16-1 外勤工作之完成

    Chapter 17 財務報表之查核報告
    17-1 會計師何時應出具報告
    17-2 會計師查核報告

    Chapter 18 其他服務與報告
    18-1 其他確信及非確信服務與報告
    18-2 預測性財務資訊之確信
    18-3 溫室氣體聲明之確信案件
    18-4 財務資訊協議程序之執行
    18-5 財務資訊之代編
    附錄一 財務報表核閱報告之例示
    附錄二 溫室氣體聲明之確信報告例示
    附錄三 協議程序執行報告例示
    附錄四 代編報告例示
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